В строке номер 1 табличной части товары не заполнено значение реквизита субконто

   Zombi

12.05.11 — 09:28

Настраиваю двусторонний обмен УТ 10.3 — БП 2.0, споткнулся на документе «Отчет о розничных продажах», док выгружается из ут и в бп не проводится, ошибка: Ошибка при записи документа «Отчет о розничных продажах 00000000001 от 13.04.2011 18:02:56»

Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика — ‘ОбработкаПроведения’: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(1918)}: Проведение документа «Отчет о розничных продажах 00000000001 от 13.04.2011 18:02:56»:

В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Субконто»!

Счета учета номенклатуры я заполнил, но вот где это субконто указать, не пойму.

  

Партнерская программа EFSOL Oblako

   vicof

1 — 12.05.11 — 09:33

В строке номер «1» табличной части «Товары»

   Zombi

2 — 12.05.11 — 09:36

(1) Это понятно, я имею в виду где поставить субконто по умолчанию, чтобы при обмене документы записывались и проводились.

   vicof

3 — 12.05.11 — 09:38

через конвертацию данных переносишь?

   Zombi

4 — 12.05.11 — 09:40

(3) Нет, штатный обмен.

   vicof

5 — 12.05.11 — 09:44

(4) в штатном обмене есть правила обмена. Выгружаешь их из конфы, загружаешь в КД и смотришь, как у тебя конвертируются твои субконто. Может, для них правил никаких нет. Сохраняешь — загружаешь обратно.

(0) и как счета учета заполнил?

   Любопытная

6 — 12.05.11 — 10:01

(0) Счета учета какие стоят?

   Zombi

7 — 12.05.11 — 10:06

(5) Да ему откуда взяться в УТ, этому субконто, чтобы сконвертироваться? В правилах про это субконто наверно и нет ничего. Я думал это должно где то в БП настраиваться примерно как счет учета. Счет учета заполнял в БП через Предприятие — Товары(материалы, продукция, услуги) — Счета учета номенклатуры.

   Zombi

8 — 12.05.11 — 10:10

(6) Для товаров Счета учета: 45.01 Счета учета передачи: 45.01  Счета учета доходов от реализации: 90.01.1 Счета учета расходов: 90.02.1 Счета учета предъявленного НДС: 19.03 Счета учета НДС по реализации: 90.03 Счета учета НДС, уплаченного на таможне: 19.05

   Любопытная

9 — 12.05.11 — 10:10

(7) Какие счета учета номенклатуры стоят? У меня в рознице стоит 41.2 и никаких субконто не требуется, ибо субконто в данном случае — номенклатура, склад и документ поступления

   Любопытная

10 — 12.05.11 — 10:11

(8) 45й счет применяется при отгрузке товара без перехода права собственности, каким образом вы его в рознице применяете?

   Zombi

11 — 12.05.11 — 10:14

Извеняюсь, счет учета: 41.01

   Zombi

12 — 12.05.11 — 10:19

Но у 41.01 и 41.02 субконто одинаковые. Кстати, просит проставить субконто 90.01.1 счета в отче о розничных продажах.

   Любопытная

13 — 12.05.11 — 10:24

Ну тогда отладчик в зубы. Не заполняется у тебя что-то в документе загружаемом. Или руками создай документ и посмотри, что там не так

  

Zombi

14 — 13.05.11 — 13:22

В номенклатуре нужно заполнить поле «Номенклатурная группа», тогда субконто заполняется.

Добрый день, при проведении УПД стал выдавать ошибку. «Не заполнена колонка «Субконто» в строке 1 списка «Товары» в чем может быть проблема

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

1С Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.85.28)

Проверьте, используется ли у вас типовой макет печатной форматы УПД или измененный.
Подобные ошибки обычно выходят, если редактировали макет (или вообще использовали внешнюю печатную форму), а разработчики  из 1С переименовали/удалили/добавили какой-либо из используемых реквизитов, изменили алгоритм формирования печатной формы и т.п.

Нашла ответ, все очень просто в счете учета нужно поставить продажи. ну или услуги (смотря на что упд)

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Показывать по
10
20
40
сообщений

Новая тема

Ответить

AnnaIv

Дата регистрации: 04.08.2011
Сообщений: 2

Добрый день! Не могу провести реализацию… Появляется:<br>Проведение документа «Реализация товаров и услуг 2136 от 22.09.2011 16:04:29»: <br>Строка номер 1 табличной части «Услуги»: Не заполнено значение реквизита «Счет доходов».<br>Строка номер 1 табличной части «Услуги»: Не заполнено значение реквизита «Счет расходов».<br>В строке номер «1» табличной части «Услуги»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета НДС по реализации»!

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20842

Какие именно слова непонятны?

Рисовод

Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25776

боюсь, что не понятно, где это заполняется! :-)

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20842

Помоему очень четко сказано, ГДЕ именно не заполнено!

Тэра

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

может, у нее эти колонки скрыты? Если это колонки, а не реквизиты документа..

Tanya

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Prikum

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20842

Но текст то ошибки не скрыт? Это реквизиты табличной части документа, вверху есть кнопка «Показать счета учета»

Тэра

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390

правую кнопку мыши нажмите на табличной части — Настройка списка — поставьте все галочки

Показывать по
10
20
40
сообщений

Войти или зарегистрироваться

8.х ОБМЕН Односторонний обмен из УТ в БП

Тема в разделе «Обмен данными в «1С:Предприятие 8″», создана пользователем Lilkins, 16 окт 2013.




0/5,
Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay

    Lilkins

    Offline

    Lilkins

    Регистрация:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Здравствуйте! Делаю односторонний обмен из УТ (8.2.19.68, 10.3.25.1) в БП (8.2.19.68, 2.0.52.6). Все выгружается, но никак не может перенестись склад (места хранения) отчего не проводятся доки. И вторая проблема — это субконто. Из-за него тоже не могут автоматически провестись. Можно ли его отключить и как?


    Lilkins,
    16 окт 2013
    #1

  2. Филипп_Хардкоров

    Offline

    Филипп_Хардкоров
    Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 фев 2013
    Сообщения:
    69
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Насколько я помню, склад нужно создать в бухгалтерии перед обменом, а при первом обмене сопоставить со складом из УТ.
    А по поводу субконто — конкретно что за проблема?


    Филипп_Хардкоров,
    16 окт 2013
    #2

  3. Vlad

    Offline

    Vlad
    Модераторы
    Команда форума
    Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.519
    Симпатии:
    20
    Баллы:
    29

    При первоначальной настройке правил обмена склад нужно указать.


    Vlad,
    16 окт 2013
    #3
  4. TopicStarter Overlay

    Lilkins

    Offline

    Lilkins

    Регистрация:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    При попытке провести пишет сообщение: В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Субконто»!


    Lilkins,
    16 окт 2013
    #4

  5. Филипп_Хардкоров

    Offline

    Филипп_Хардкоров
    Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 фев 2013
    Сообщения:
    69
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Счета учета у номенклатуры указаны?


    Филипп_Хардкоров,
    16 окт 2013
    #5
  6. TopicStarter Overlay

    Lilkins

    Offline

    Lilkins

    Регистрация:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    В реализации указан счет учета 41.01


    Lilkins,
    17 окт 2013
    #6
  7. TopicStarter Overlay

    Lilkins

    Offline

    Lilkins

    Регистрация:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Зашла через номенклатуру в счета учета номенклатуры и заполнила. Получилось вот так

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
      Безымянный.jpg
      Размер файла:
      204,1 КБ
      Просмотров:
      13

    Lilkins,
    17 окт 2013
    #7

  8. Филипп_Хардкоров

    Offline

    Филипп_Хардкоров
    Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 фев 2013
    Сообщения:
    69
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    По идее субконто автоматически проставляются, если они есть у счета


    Филипп_Хардкоров,
    17 окт 2013
    #8

  9. Гриша

    Offline

    Гриша
    Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 май 2008
    Сообщения:
    286
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    29

    если знаешь конвертацию посмотри в модуль «После загрузки объекта»
    там обычно пишут процедуры самого документа, например процедуры подстановки счетов точно там написана
    но у меня предчувствие что в самой БП счета неправильно описаны


    Гриша,
    18 окт 2013
    #9
  10. TopicStarter Overlay

    Lilkins

    Offline

    Lilkins

    Регистрация:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Что делать если не правильно описаны?


    Lilkins,
    18 окт 2013
    #10

  11. odinsprogs

    Offline

    odinsprogs

    Регистрация:
    27 авг 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Определить счета учета для номенклатуры по складам и т.д.


    odinsprogs,
    18 окт 2013
    #11
  12. TopicStarter Overlay

    Lilkins

    Offline

    Lilkins

    Регистрация:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Спасибо за ответ. Решение проблемы оказалось проще намного. Раньше были на упрощенной системе налогооблажения, а сейчас перешли на общую и теперь требует чтобы в карточке была поставлена номенклатурная группа. Поставила всей номенклатуре номенклатурную группу и субконто ставится и документ проводится.
    Спасибо всем за помощь!


    Lilkins,
    21 окт 2013
    #12
(Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить.)
Показать игнорируемое содержимое
Похожие темы

  1. Shurfer

    8.х ОБМЕН
    односторонний обмен из ут в бп

    Shurfer,
    7 апр 2010
    , в разделе: Обмен данными в «1С:Предприятие 8»
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.726
    Доктор Руфус Бейли
    8 апр 2010

  2. polet74

    8.х ОБМЕН
    Односторонний обмен УТ — БП. 41 счёт

    polet74,
    20 дек 2012
    , в разделе: Обмен данными в «1С:Предприятие 8»
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1.413
    Зам ГлавВрача
    23 окт 2016

  3. chikistq

    8.х ОБМЕН
    Обмен БП с УНФ (односторонний)

    chikistq,
    22 окт 2015
    , в разделе: Обмен данными в «1С:Предприятие 8»
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.016
    chikistq
    22 окт 2015

Загрузка…
Ваше имя или e-mail:
У Вас уже есть учётная запись?
  • Нет, зарегистрироваться сейчас.
  • Да, мой пароль:
  • Забыли пароль?

Запомнить меня


1C-pro.ru - форум по 1С:Предприятию 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3

Поиск

  • Искать только в заголовках
Сообщения пользователя:

Имена участников (разделяйте запятой).

Новее чем:
  • Искать только в этой теме
  • Искать только в этом разделе
    • Отображать результаты в виде тем

Быстрый поиск

  • Последние сообщения

Больше…

Содержание

  1. 1с проводка не заполнено субконто
  2. Смотрите также
  3. Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
  4. Не могу заполнить субконто по счету
  5. Тема: Пустое субконто
  6. Пустое субконто
  7. Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.

1с проводка не заполнено субконто

Использован релиз 3.0.60

Обратите внимание! Настройка субконто для счетов бухгалтерского учета, которые уже используются в проводках, в отдельных случаях может привести к потере данных.

Настройка субконто (разрезов аналитического учета) к счетам бухгалтерского учета в плане счетов производится в форме счета:

  1. Раздел: ГлавноеПлан счетов.
  2. Выберите необходимый счет в плане счетов и откройте его форму двойным щелчком мыши.
  3. В табличной части блока «Виды субконто» можно:
    • подключить субконто к счету через кнопку «Добавить» (максимально возможное количество субконто (разрезов аналитики) – три);
    • отключить субконто у счета, удалив его из табличной части;
    • установить или снять у субконто признаки «Только обороты» (в разрезе статей аналитики анализируются только обороты, остатки хранятся в целом по счету), «Суммовой» (в разрезе статей аналитики ведется суммовой учет), «Валютный» (в разрезе статей аналитики ведется валютный учет).
  4. Изменения для предопределенных счетов (введенных в режиме «Конфигуратор») доступны только в ограниченном порядке:
    • для удаления доступны только субконто, не оказывающие серьезного влияния на ведение учета;
    • для редактирования доступны только признаки, имеющие специальный значок в виде окошка.

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.

В свое время в платформе была ошибка — после добавления субконто к счету платформа не производила рестутуризацию существующих проводок и в результате к ним не добавлялась строка с пустым значением нового субконто.

Внешне результат данной ошибки был виден в оборотке по счету. В группировке по данному субконто появлялось две пустые строки. Если выбирать запросом в консоли одна строка была пустым значением данного типа субконто а вторая NULL.

История «лечится» перепроведением или перезаписью движений.

Приведенный ниже запрос позволяет выявить такие ошибки

ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетДт КАК Счет ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Дебет ) КАК ВидДвижения ,
«Д» КАК ВидДвиженияБуквой
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный

ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетКт ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит ),
«К»
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
ВЫБОР
КОГДА ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит )
ТОГДА «К»
ИНАЧЕ «Д»
КОНЕЦ КАК ВидДвиженияБуквой ,
ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения ,
ХозрасчетныйСубконто.Вид КАК ВидСубконто
ПОМЕСТИТЬ ДвиженияССубконто
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ПО Движения.Регистратор = ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
И Движения.НомерСтроки = ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки
И Движения.ВидДвижения = ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Движения.Счет ,
Движения.ВидДвижения
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ПО Движения.Счет = ХозрасчетныйВидыСубконто. Ссылка
ГДЕ
НЕ ( Движения.Регистратор , Движения.НомерСтроки , Движения.ВидДвиженияБуквой , ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто ) В
(ВЫБРАТЬ
ДвиженияССубконто.Регистратор ,
ДвиженияССубконто.НомерСтроки ,
ДвиженияССубконто.ВидДвиженияБуквой ,
ДвиженияССубконто.ВидСубконто
ИЗ
ДвиженияССубконто КАК ДвиженияССубконто )

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Регистратор
ИТОГИ ПО
Регистратор ,
НомерСтроки
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ

а этот кусок кода позволяет исправить ошибки в выявленных движениях

ВыборкаДокументов = РезЗапроса . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
ВремяНачалаОбработки = ТекущаяДата ();
КоличествоСтрок = ВыборкаДокументов . Количество ();
НомерСтроки = 0 ;
Пока ВыборкаДокументов . Следующий () Цикл
ТекущийМоментВремени = ТекущаяДата ();
НомерСтроки = НомерСтроки + 1 ;
КоличествоСтрокОставшихся = КоличествоСтрок — НомерСтроки ;

НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии . Хозрасчетный . СоздатьНаборЗаписей ();
НаборЗаписей . Отбор . Регистратор . Установить ( ВыборкаДокументов . Регистратор );
НаборЗаписей . Прочитать ();
НаборЗаписей . ОбменДанными . Загрузка =Истина;

ВыборкаПоСтрокам = ВыборкаДокументов . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока ВыборкаПоСтрокам . Следующий () Цикл
Проводка = НаборЗаписей [ ВыборкаПоСтрокам . НомерСтроки — 1 ];
Выборка = ВыборкаПоСтрокам . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока Выборка . Следующий () Цикл
Если Выборка . ВидДвижения = ВидДвиженияБухгалтерии . Дебет Тогда
Счет = Проводка . СчетДт ;
Субконто = Проводка . СубконтоДт ;
Иначе
Счет = Проводка . СчетКт ;
Субконто = Проводка . СубконтоКт ;
КонецЕсли;
СоответсвиеТекущихСубконто =Новый Соответствие ;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
СоответсвиеТекущихСубконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , Субконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЦикла;

Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , ВидСубконто . ВидСубконто . ТипЗначения . ПривестиЗначение ());
Если СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]<>Неопределено Тогда
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЕсли;
КонецЦикла;

КонецЦикла;
КонецЦикла;
НаборЗаписей . Записать ();

СреднееВремя =( ТекущаяДата ()- ВремяНачалаОбработки )/ НомерСтроки ;
Состояние ( Строка ( НомерСтроки )+ «/» + Строка ( КоличествоСтрок )+ » (» + Строка ( ТекущаяДата ()- ТекущийМоментВремени )+ «) » + Строка ( ТекущаяДата ()+ КоличествоСтрокОставшихся * СреднееВремя ));
ОбработкаПрерыванияПользователя ();
КонецЦикла;

Перед выполением на больших базах рекомендуется отключить итоги и запрет границы редактирования.

Дополнительно,для вашего удобства, выкладываю файл .sel для консоли запроса с обработкой, который содержить оба текста.

Источник

Не могу заполнить субконто по счету

Привет всем, создаю проводку

первое субконто заполнятеся нормально, а вот второе номенклатура, т.к. оно составного типа, не заполняется. пробывал

вылетает в ошибку мол, недоступно для записи.

Во вторых.. вы создаете проводку.. и два раза счет дебетуете.. Счета-то дело балансовое.. пишите счетДт, надо расписывать и счетКт
И заполнять проводки надо по человечески, чтобы у вашей переменной проводки было все: и период, и организация, и сумма, и содержание..

И ещё .. вопрос есть:
спр ДохСсылка и Стр.Номенкладура.ссылка — что за переменные. Просто так ссылки. Так нельзя!
Неужели тяжело дать запрос типа:

Где уже программе не нужно думать, где какое хранится субконто.
А далее делаете выборку из запроса и вставляете на то место переменные из выборки

что и говорить))) Курсы по платформе по вам плачут.. занимаетесь с бухгалтерией? Вам нужно изучить принцип работы с регистрами..)))

(4) Bukaska, точнее поясните что там жестокого!

Теперь начнем разъяснения:
1. я вам показал часть кода, и все ваши записи и периода и тому пордобное все это описывается выше (это не суть моего вопроса вот и не стал описывать здесь).
2. насколько я правильно почитал в инете, я дебетую два раза по субконто, т.к. к примеру на счете 91.1.1 два субконто по дебету, вот и делаю как начитался
3. а зачем мне запросы, если они однозначно определены Как ССылка элемента справочника, и зачем мне через запрос.

И вот объясните теперь что не так. Главное все раскритиковали, а ответа не дали. Умники тоже!

Источник

Тема: Пустое субконто

Опции темы
Поиск по теме

Пустое субконто

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), но в 8-рке (8.0) — аналогично.

Заметили такую ошибку в 1С:
Если при записи проводки — на каком-либо Счёте не указать Субконто, то разумеется формируется проводка с пустым Субконто. Но оказалась проблема ещё в том, что образовавшийся остаток с пустым субконто — просто так уже не посадить на Субконто.

Причём — эта ситуация возможна если проводка формируется проводка программно. Интерактивно — программа видать что-то делает дополнительно и проводка садится иначе — указанное «Пустое» субконто уже не равно программному «пустому» Субконто.

Пример:
при переносе из ЗиУП в БП (без указания сотрудников) в док-те «Отражение ЗП в регламентном учёте» (уже в БП) строки с 70-м счётом — пустые.
Решили сейчас посадить образов-ся остаток на субконто «Сотрудники» ручной проводкой

И Всё — не цепляет!

Что делать? Перепроводить документы указав в нём этого субконто — не вариант — периоды закрыты уже.

Т.б., что это и в других местах возникнуть.

проводки в Операциях или в Документах?

как-раз при попытке введения Операции — она не стыкуется с тем, что образовано документом

там просто ситуация похоже такая, что при записи документа — бывают варианты, когда Субконто — нетипизировано.
Операция — же не даёт этого сделать

ну как — неужто я один такой у кого появились такие субконто?

не совершайте лишних Операций, все делайте через Документы.
Из ваших объяснений ничего не понятно.
Что вы делаете?
может это поможет

1, 2) имеются (на платформе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)):
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.15.4)
и
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6). на предыдущих редакциях — было аналогично)

3) Выгружаем из ЗиУП в БП, с режимом «Сводно по работникам организации» (Настройки параметров учёта -> Обмен данными.

Результат: В БП — получается документ «Отражение ЗП в регламентированном учёте» со строками у которых со счётом 70 — субконто не указано (это так реализуется режим «Сводно по работникам).
Вроде всё верно, НО — !!
Введите ручную операцию переноса остатка с пустого субконто, на Субконто заполненное (имеющееся в БП), т.е. мы вводим ручную операцию:

Дт.70, «Обобщённые Работники» — Кт.70, на соответствующую сумму.

Смотрим отчёт ОСВ по 70 счёту в разрезе субконто
:
Строка с ручной проводкой в отчёт попадает, а с проводками из документа «Отражение. » — не попадает.

Есть конечно вариант — пробежать по строкам этого дока, прощёлкать строки с 70 счётом вручную, причём уже не важно — можно просто выбрать тип субконто и оставить его пустым, или же выбрать значение субконто «Обобщённые Работники». После обоих результатов — проводки попадают в ОСВ (соответственно с пустым уже или «Обобщённые Работники» субконто).

Вот и вопрос почему проводки с пустым (и нетипизированным субконто) из документа изначально — не попадают а отчёты, если одновременно присутствуют проводки с пустым (но — и типизированным) субконто?
аналогично было замечено и на других конфигурациях на платформе 8.0.

Вобщем — это как-то завязано на 8-рке. Вот только — почему и как это решить если периоды закрыты и перепроводить доки — нельзя?

Источник

Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.

В свое время в платформе была ошибка — после добавления субконто к счету платформа не производила рестутуризацию существующих проводок и в результате к ним не добавлялась строка с пустым значением нового субконто.

Внешне результат данной ошибки был виден в оборотке по счету. В группировке по данному субконто появлялось две пустые строки. Если выбирать запросом в консоли одна строка была пустым значением данного типа субконто а вторая NULL.

История «лечится» перепроведением или перезаписью движений.

Приведенный ниже запрос позволяет выявить такие ошибки

ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетДт КАК Счет ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Дебет ) КАК ВидДвижения ,
«Д» КАК ВидДвиженияБуквой
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный

ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетКт ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит ),
«К»
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
ВЫБОР
КОГДА ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит )
ТОГДА «К»
ИНАЧЕ «Д»
КОНЕЦ КАК ВидДвиженияБуквой ,
ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения ,
ХозрасчетныйСубконто.Вид КАК ВидСубконто
ПОМЕСТИТЬ ДвиженияССубконто
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ПО Движения.Регистратор = ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
И Движения.НомерСтроки = ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки
И Движения.ВидДвижения = ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Движения.Счет ,
Движения.ВидДвижения
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ПО Движения.Счет = ХозрасчетныйВидыСубконто. Ссылка
ГДЕ
НЕ ( Движения.Регистратор , Движения.НомерСтроки , Движения.ВидДвиженияБуквой , ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто ) В
(ВЫБРАТЬ
ДвиженияССубконто.Регистратор ,
ДвиженияССубконто.НомерСтроки ,
ДвиженияССубконто.ВидДвиженияБуквой ,
ДвиженияССубконто.ВидСубконто
ИЗ
ДвиженияССубконто КАК ДвиженияССубконто )

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Регистратор
ИТОГИ ПО
Регистратор ,
НомерСтроки
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ

а этот кусок кода позволяет исправить ошибки в выявленных движениях

ВыборкаДокументов = РезЗапроса . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
ВремяНачалаОбработки = ТекущаяДата ();
КоличествоСтрок = ВыборкаДокументов . Количество ();
НомерСтроки = 0 ;
Пока ВыборкаДокументов . Следующий () Цикл
ТекущийМоментВремени = ТекущаяДата ();
НомерСтроки = НомерСтроки + 1 ;
КоличествоСтрокОставшихся = КоличествоСтрок — НомерСтроки ;

НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии . Хозрасчетный . СоздатьНаборЗаписей ();
НаборЗаписей . Отбор . Регистратор . Установить ( ВыборкаДокументов . Регистратор );
НаборЗаписей . Прочитать ();
НаборЗаписей . ОбменДанными . Загрузка =Истина;

ВыборкаПоСтрокам = ВыборкаДокументов . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока ВыборкаПоСтрокам . Следующий () Цикл
Проводка = НаборЗаписей [ ВыборкаПоСтрокам . НомерСтроки — 1 ];
Выборка = ВыборкаПоСтрокам . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока Выборка . Следующий () Цикл
Если Выборка . ВидДвижения = ВидДвиженияБухгалтерии . Дебет Тогда
Счет = Проводка . СчетДт ;
Субконто = Проводка . СубконтоДт ;
Иначе
Счет = Проводка . СчетКт ;
Субконто = Проводка . СубконтоКт ;
КонецЕсли;
СоответсвиеТекущихСубконто =Новый Соответствие ;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
СоответсвиеТекущихСубконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , Субконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЦикла;

Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , ВидСубконто . ВидСубконто . ТипЗначения . ПривестиЗначение ());
Если СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]<>Неопределено Тогда
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЕсли;
КонецЦикла;

КонецЦикла;
КонецЦикла;
НаборЗаписей . Записать ();

СреднееВремя =( ТекущаяДата ()- ВремяНачалаОбработки )/ НомерСтроки ;
Состояние ( Строка ( НомерСтроки )+ «/» + Строка ( КоличествоСтрок )+ » (« + Строка ( ТекущаяДата ()- ТекущийМоментВремени )+ «) « + Строка ( ТекущаяДата ()+ КоличествоСтрокОставшихся * СреднееВремя ));
ОбработкаПрерыванияПользователя ();
КонецЦикла;

Перед выполением на больших базах рекомендуется отключить итоги и запрет границы редактирования.

Дополнительно,для вашего удобства, выкладываю файл .sel для консоли запроса с обработкой, который содержить оба текста.

Источник

Номенкулатура не привязывается к субконто

Автор DimaZagaynov, 26 ноя 2010, 11:15

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Цитата: DimaZagaynov от 26 ноя 2010, 13:42

Цитата: progmikon от 26 ноя 2010, 13:04
Дело в том, что не на каждом счете есть аналитика — номенклатура. Вот я и спрашиваю, где вы ее хотите увидеть?
И еще мы говорим о номенклатуре или о номенклатурных группах.? Это разные вещи.

Меню «Продажи» — «Реализация товаров и услуг». Добавляю новый объект, выбираю продажа и комиссия, жму ОК. Далее в открывшемся окне на вкладке «Товары(0 поз.)» добавляю новый элемент. Выбираю из списка номенкулатуры нужный мне элемент. Однако после добавления поле Субконто пустое. Там и хочу увидеть, и потом это должно отобразиться в отчете по проводкам.

Понимаете, что от того, какой счет доходов вы поставите такое и субконто вы будете заполнять в поле Субконто (БУ). У вас счет доходов какой стоит? Выручка? Если да, то тогда субконто должен быть справочник «Номенклатурные группы». Чтобы вы оно заполнялось автоматически, нужно в справочнике номенклатуры заполнить поле «Номенклатурная группа». По этой номенклатуре также должны быть заполнены счета учета.


счет учета стоит либо выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД(90.01.1), либо прочие доходы и расходы(91.01)


Когда вы выбираете номенклатуру в табличной части:
1. Счета учета проставляются? или вы их руками ставите?
2. В выбираемой номенклатуре заполнено поле «Номенклатурная группа»?


Цитата: progmikon от 26 ноя 2010, 14:24
Когда вы выбираете номенклатуру в табличной части:
1. Счета учета проставляются? или вы их руками ставите?
2. В выбираемой номенклатуре заполнено поле «Номенклатурная группа»?

1.Проставляется
2.Заполнено


Тогда и субконто бу должно заполняться. У вас типовая конфигурация?




Получилось, Субконто выбирается! А нельзя сделать так чтобы при выборе номенкулатуры субконто автоматически выбиралось из справочника Прочие доходы и расходы


В типовой конфигурации, если мне не изменяет память, такой возможности нет.

Но сделать это вполне можно.
Сразу хочу сказать: данную работу должен делать программист, если изучение данного ремесла не входит в ваши планы — лучше вызовите специалиста.
Если вы хотите в этом разобраться и понять, то можем продолжить обсуждение.

И кроме того, хочу предупредить, что после внесения этих изменений обновление конфигурации «одним нажатием кнопки» уже не получится.


Теги:

  • Форум 1С

  • Форум 1С — ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

  • Конфигурирование, программирование в 1С Предприятие 8

  • Номенкулатура не привязывается к субконто

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100

Поиск

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Другие крутые статьи на нашем сайте:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии