12.05.11 — 09:28
Настраиваю двусторонний обмен УТ 10.3 — БП 2.0, споткнулся на документе «Отчет о розничных продажах», док выгружается из ут и в бп не проводится, ошибка: Ошибка при записи документа «Отчет о розничных продажах 00000000001 от 13.04.2011 18:02:56»
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика — ‘ОбработкаПроведения’: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(1918)}: Проведение документа «Отчет о розничных продажах 00000000001 от 13.04.2011 18:02:56»:
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Субконто»!
Счета учета номенклатуры я заполнил, но вот где это субконто указать, не пойму.
1 — 12.05.11 — 09:33
В строке номер «1» табличной части «Товары»
2 — 12.05.11 — 09:36
(1) Это понятно, я имею в виду где поставить субконто по умолчанию, чтобы при обмене документы записывались и проводились.
3 — 12.05.11 — 09:38
через конвертацию данных переносишь?
4 — 12.05.11 — 09:40
(3) Нет, штатный обмен.
5 — 12.05.11 — 09:44
(4) в штатном обмене есть правила обмена. Выгружаешь их из конфы, загружаешь в КД и смотришь, как у тебя конвертируются твои субконто. Может, для них правил никаких нет. Сохраняешь — загружаешь обратно.
(0) и как счета учета заполнил?
6 — 12.05.11 — 10:01
(0) Счета учета какие стоят?
7 — 12.05.11 — 10:06
(5) Да ему откуда взяться в УТ, этому субконто, чтобы сконвертироваться? В правилах про это субконто наверно и нет ничего. Я думал это должно где то в БП настраиваться примерно как счет учета. Счет учета заполнял в БП через Предприятие — Товары(материалы, продукция, услуги) — Счета учета номенклатуры.
8 — 12.05.11 — 10:10
(6) Для товаров Счета учета: 45.01 Счета учета передачи: 45.01 Счета учета доходов от реализации: 90.01.1 Счета учета расходов: 90.02.1 Счета учета предъявленного НДС: 19.03 Счета учета НДС по реализации: 90.03 Счета учета НДС, уплаченного на таможне: 19.05
9 — 12.05.11 — 10:10
(7) Какие счета учета номенклатуры стоят? У меня в рознице стоит 41.2 и никаких субконто не требуется, ибо субконто в данном случае — номенклатура, склад и документ поступления
10 — 12.05.11 — 10:11
(8) 45й счет применяется при отгрузке товара без перехода права собственности, каким образом вы его в рознице применяете?
11 — 12.05.11 — 10:14
Извеняюсь, счет учета: 41.01
12 — 12.05.11 — 10:19
Но у 41.01 и 41.02 субконто одинаковые. Кстати, просит проставить субконто 90.01.1 счета в отче о розничных продажах.
13 — 12.05.11 — 10:24
Ну тогда отладчик в зубы. Не заполняется у тебя что-то в документе загружаемом. Или руками создай документ и посмотри, что там не так
Zombi
14 — 13.05.11 — 13:22
В номенклатуре нужно заполнить поле «Номенклатурная группа», тогда субконто заполняется.
Добрый день, при проведении УПД стал выдавать ошибку. «Не заполнена колонка «Субконто» в строке 1 списка «Товары» в чем может быть проблема
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
1С Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.85.28)
Проверьте, используется ли у вас типовой макет печатной форматы УПД или измененный.
Подобные ошибки обычно выходят, если редактировали макет (или вообще использовали внешнюю печатную форму), а разработчики из 1С переименовали/удалили/добавили какой-либо из используемых реквизитов, изменили алгоритм формирования печатной формы и т.п.
Нашла ответ, все очень просто в счете учета нужно поставить продажи. ну или услуги (смотря на что упд)
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
AnnaIv
Дата регистрации: 04.08.2011
Сообщений: 2
Добрый день! Не могу провести реализацию… Появляется:<br>Проведение документа «Реализация товаров и услуг 2136 от 22.09.2011 16:04:29»: <br>Строка номер 1 табличной части «Услуги»: Не заполнено значение реквизита «Счет доходов».<br>Строка номер 1 табличной части «Услуги»: Не заполнено значение реквизита «Счет расходов».<br>В строке номер «1» табличной части «Услуги»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета НДС по реализации»!
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20842
Какие именно слова непонятны?
Рисовод
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25776
боюсь, что не понятно, где это заполняется!
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20842
Помоему очень четко сказано, ГДЕ именно не заполнено!
Тэра
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390
может, у нее эти колонки скрыты? Если это колонки, а не реквизиты документа..
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20842
Но текст то ошибки не скрыт? Это реквизиты табличной части документа, вверху есть кнопка «Показать счета учета»
Тэра
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22390
правую кнопку мыши нажмите на табличной части — Настройка списка — поставьте все галочки
Показывать по
10
20
40
сообщений
Войти или зарегистрироваться
8.х ОБМЕН Односторонний обмен из УТ в БП
Тема в разделе «Обмен данными в «1С:Предприятие 8″», создана пользователем Lilkins, 16 окт 2013.
-
0/5,
Голосов: 0
-
Offline
Lilkins
- Регистрация:
- 16 окт 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Здравствуйте! Делаю односторонний обмен из УТ (8.2.19.68, 10.3.25.1) в БП (8.2.19.68, 2.0.52.6). Все выгружается, но никак не может перенестись склад (места хранения) отчего не проводятся доки. И вторая проблема — это субконто. Из-за него тоже не могут автоматически провестись. Можно ли его отключить и как?
Lilkins,
16 окт 2013
#1 -
Offline
Филипп_Хардкоров
Опытный в 1С- Регистрация:
- 10 фев 2013
- Сообщения:
- 69
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 26
Насколько я помню, склад нужно создать в бухгалтерии перед обменом, а при первом обмене сопоставить со складом из УТ.
А по поводу субконто — конкретно что за проблема?
Филипп_Хардкоров,
16 окт 2013
#2 -
Offline
Vlad
Модераторы
Команда форума
Модератор- Регистрация:
- 16 авг 2006
- Сообщения:
- 3.519
- Симпатии:
- 20
- Баллы:
- 29
При первоначальной настройке правил обмена склад нужно указать.
Vlad,
16 окт 2013
#3 -
Offline
Lilkins
- Регистрация:
- 16 окт 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
При попытке провести пишет сообщение: В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Субконто»!
Lilkins,
16 окт 2013
#4 -
Offline
Филипп_Хардкоров
Опытный в 1С- Регистрация:
- 10 фев 2013
- Сообщения:
- 69
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 26
Счета учета у номенклатуры указаны?
Филипп_Хардкоров,
16 окт 2013
#5 -
Offline
Lilkins
- Регистрация:
- 16 окт 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
В реализации указан счет учета 41.01
Lilkins,
17 окт 2013
#6 -
Offline
Lilkins
- Регистрация:
- 16 окт 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Зашла через номенклатуру в счета учета номенклатуры и заполнила. Получилось вот так
Вложения:
-
Безымянный.jpg
- Размер файла:
- 204,1 КБ
- Просмотров:
- 13
Lilkins,
17 окт 2013
#7 -
Offline
Филипп_Хардкоров
Опытный в 1С- Регистрация:
- 10 фев 2013
- Сообщения:
- 69
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 26
По идее субконто автоматически проставляются, если они есть у счета
Филипп_Хардкоров,
17 окт 2013
#8 -
Offline
Гриша
Опытный в 1С- Регистрация:
- 4 май 2008
- Сообщения:
- 286
- Симпатии:
- 5
- Баллы:
- 29
если знаешь конвертацию посмотри в модуль «После загрузки объекта»
там обычно пишут процедуры самого документа, например процедуры подстановки счетов точно там написана
но у меня предчувствие что в самой БП счета неправильно описаны
Гриша,
18 окт 2013
#9 -
Offline
Lilkins
- Регистрация:
- 16 окт 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Что делать если не правильно описаны?
Lilkins,
18 окт 2013
#10 -
Offline
odinsprogs
- Регистрация:
- 27 авг 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Определить счета учета для номенклатуры по складам и т.д.
odinsprogs,
18 окт 2013
#11 -
Offline
Lilkins
- Регистрация:
- 16 окт 2013
- Сообщения:
- 6
- Симпатии:
- 0
- Баллы:
- 1
Спасибо за ответ. Решение проблемы оказалось проще намного. Раньше были на упрощенной системе налогооблажения, а сейчас перешли на общую и теперь требует чтобы в карточке была поставлена номенклатурная группа. Поставила всей номенклатуре номенклатурную группу и субконто ставится и документ проводится.
Спасибо всем за помощь!
Lilkins,
21 окт 2013
#12
- Похожие темы
-
8.х ОБМЕН
односторонний обмен из ут в бп
Shurfer,
7 апр 2010, в разделе: Обмен данными в «1С:Предприятие 8»
- Ответов:
- 1
- Просмотров:
- 1.726
- Доктор Руфус Бейли
- 8 апр 2010
-
8.х ОБМЕН
Односторонний обмен УТ — БП. 41 счёт
polet74,
20 дек 2012, в разделе: Обмен данными в «1С:Предприятие 8»
- Ответов:
- 2
- Просмотров:
- 1.413
- Зам ГлавВрача
- 23 окт 2016
-
8.х ОБМЕН
Обмен БП с УНФ (односторонний)
chikistq,
22 окт 2015, в разделе: Обмен данными в «1С:Предприятие 8»
- Ответов:
- 0
- Просмотров:
- 1.016
- chikistq
- 22 окт 2015
- Ваше имя или e-mail:
- У Вас уже есть учётная запись?
-
- Нет, зарегистрироваться сейчас.
- Да, мой пароль:
-
Забыли пароль?
-
Запомнить меня
-
- Искать только в заголовках
- Сообщения пользователя:
-
Имена участников (разделяйте запятой).
- Новее чем:
-
- Искать только в этой теме
- Искать только в этом разделе
- Отображать результаты в виде тем
-
Быстрый поиск
- Последние сообщения
Больше…
Содержание
- 1с проводка не заполнено субконто
- Смотрите также
- Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
- Не могу заполнить субконто по счету
- Тема: Пустое субконто
- Пустое субконто
- Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
1с проводка не заполнено субконто
Использован релиз 3.0.60
Обратите внимание! Настройка субконто для счетов бухгалтерского учета, которые уже используются в проводках, в отдельных случаях может привести к потере данных.
Настройка субконто (разрезов аналитического учета) к счетам бухгалтерского учета в плане счетов производится в форме счета:
- Раздел: Главное – План счетов.
- Выберите необходимый счет в плане счетов и откройте его форму двойным щелчком мыши.
- В табличной части блока «Виды субконто» можно:
- подключить субконто к счету через кнопку «Добавить» (максимально возможное количество субконто (разрезов аналитики) – три);
- отключить субконто у счета, удалив его из табличной части;
- установить или снять у субконто признаки «Только обороты» (в разрезе статей аналитики анализируются только обороты, остатки хранятся в целом по счету), «Суммовой» (в разрезе статей аналитики ведется суммовой учет), «Валютный» (в разрезе статей аналитики ведется валютный учет).
- Изменения для предопределенных счетов (введенных в режиме «Конфигуратор») доступны только в ограниченном порядке:
- для удаления доступны только субконто, не оказывающие серьезного влияния на ведение учета;
- для редактирования доступны только признаки, имеющие специальный значок в виде окошка.
Смотрите также
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Источник
Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
В свое время в платформе была ошибка — после добавления субконто к счету платформа не производила рестутуризацию существующих проводок и в результате к ним не добавлялась строка с пустым значением нового субконто.
Внешне результат данной ошибки был виден в оборотке по счету. В группировке по данному субконто появлялось две пустые строки. Если выбирать запросом в консоли одна строка была пустым значением данного типа субконто а вторая NULL.
История «лечится» перепроведением или перезаписью движений.
Приведенный ниже запрос позволяет выявить такие ошибки
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетДт КАК Счет ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Дебет ) КАК ВидДвижения ,
«Д» КАК ВидДвиженияБуквой
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетКт ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит ),
«К»
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
ВЫБОР
КОГДА ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит )
ТОГДА «К»
ИНАЧЕ «Д»
КОНЕЦ КАК ВидДвиженияБуквой ,
ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения ,
ХозрасчетныйСубконто.Вид КАК ВидСубконто
ПОМЕСТИТЬ ДвиженияССубконто
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ПО Движения.Регистратор = ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
И Движения.НомерСтроки = ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки
И Движения.ВидДвижения = ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Движения.Счет ,
Движения.ВидДвижения
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ПО Движения.Счет = ХозрасчетныйВидыСубконто. Ссылка
ГДЕ
НЕ ( Движения.Регистратор , Движения.НомерСтроки , Движения.ВидДвиженияБуквой , ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто ) В
(ВЫБРАТЬ
ДвиженияССубконто.Регистратор ,
ДвиженияССубконто.НомерСтроки ,
ДвиженияССубконто.ВидДвиженияБуквой ,
ДвиженияССубконто.ВидСубконто
ИЗ
ДвиженияССубконто КАК ДвиженияССубконто )
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Регистратор
ИТОГИ ПО
Регистратор ,
НомерСтроки
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
а этот кусок кода позволяет исправить ошибки в выявленных движениях
ВыборкаДокументов = РезЗапроса . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
ВремяНачалаОбработки = ТекущаяДата ();
КоличествоСтрок = ВыборкаДокументов . Количество ();
НомерСтроки = 0 ;
Пока ВыборкаДокументов . Следующий () Цикл
ТекущийМоментВремени = ТекущаяДата ();
НомерСтроки = НомерСтроки + 1 ;
КоличествоСтрокОставшихся = КоличествоСтрок — НомерСтроки ;
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии . Хозрасчетный . СоздатьНаборЗаписей ();
НаборЗаписей . Отбор . Регистратор . Установить ( ВыборкаДокументов . Регистратор );
НаборЗаписей . Прочитать ();
НаборЗаписей . ОбменДанными . Загрузка =Истина;
ВыборкаПоСтрокам = ВыборкаДокументов . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока ВыборкаПоСтрокам . Следующий () Цикл
Проводка = НаборЗаписей [ ВыборкаПоСтрокам . НомерСтроки — 1 ];
Выборка = ВыборкаПоСтрокам . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока Выборка . Следующий () Цикл
Если Выборка . ВидДвижения = ВидДвиженияБухгалтерии . Дебет Тогда
Счет = Проводка . СчетДт ;
Субконто = Проводка . СубконтоДт ;
Иначе
Счет = Проводка . СчетКт ;
Субконто = Проводка . СубконтоКт ;
КонецЕсли;
СоответсвиеТекущихСубконто =Новый Соответствие ;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
СоответсвиеТекущихСубконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , Субконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЦикла;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , ВидСубконто . ВидСубконто . ТипЗначения . ПривестиЗначение ());
Если СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]<>Неопределено Тогда
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
НаборЗаписей . Записать ();
СреднееВремя =( ТекущаяДата ()- ВремяНачалаОбработки )/ НомерСтроки ;
Состояние ( Строка ( НомерСтроки )+ «/» + Строка ( КоличествоСтрок )+ » (» + Строка ( ТекущаяДата ()- ТекущийМоментВремени )+ «) » + Строка ( ТекущаяДата ()+ КоличествоСтрокОставшихся * СреднееВремя ));
ОбработкаПрерыванияПользователя ();
КонецЦикла;
Перед выполением на больших базах рекомендуется отключить итоги и запрет границы редактирования.
Дополнительно,для вашего удобства, выкладываю файл .sel для консоли запроса с обработкой, который содержить оба текста.
Источник
Не могу заполнить субконто по счету
Привет всем, создаю проводку
первое субконто заполнятеся нормально, а вот второе номенклатура, т.к. оно составного типа, не заполняется. пробывал
вылетает в ошибку мол, недоступно для записи.
Во вторых.. вы создаете проводку.. и два раза счет дебетуете.. Счета-то дело балансовое.. пишите счетДт, надо расписывать и счетКт
И заполнять проводки надо по человечески, чтобы у вашей переменной проводки было все: и период, и организация, и сумма, и содержание..
И ещё .. вопрос есть:
спр ДохСсылка и Стр.Номенкладура.ссылка — что за переменные. Просто так ссылки. Так нельзя!
Неужели тяжело дать запрос типа:
Где уже программе не нужно думать, где какое хранится субконто.
А далее делаете выборку из запроса и вставляете на то место переменные из выборки
что и говорить))) Курсы по платформе по вам плачут.. занимаетесь с бухгалтерией? Вам нужно изучить принцип работы с регистрами..)))
(4) Bukaska, точнее поясните что там жестокого!
Теперь начнем разъяснения:
1. я вам показал часть кода, и все ваши записи и периода и тому пордобное все это описывается выше (это не суть моего вопроса вот и не стал описывать здесь).
2. насколько я правильно почитал в инете, я дебетую два раза по субконто, т.к. к примеру на счете 91.1.1 два субконто по дебету, вот и делаю как начитался
3. а зачем мне запросы, если они однозначно определены Как ССылка элемента справочника, и зачем мне через запрос.
И вот объясните теперь что не так. Главное все раскритиковали, а ответа не дали. Умники тоже!
Источник
Тема: Пустое субконто
Опции темы
Поиск по теме
Пустое субконто
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), но в 8-рке (8.0) — аналогично.
Заметили такую ошибку в 1С:
Если при записи проводки — на каком-либо Счёте не указать Субконто, то разумеется формируется проводка с пустым Субконто. Но оказалась проблема ещё в том, что образовавшийся остаток с пустым субконто — просто так уже не посадить на Субконто.
Причём — эта ситуация возможна если проводка формируется проводка программно. Интерактивно — программа видать что-то делает дополнительно и проводка садится иначе — указанное «Пустое» субконто уже не равно программному «пустому» Субконто.
Пример:
при переносе из ЗиУП в БП (без указания сотрудников) в док-те «Отражение ЗП в регламентном учёте» (уже в БП) строки с 70-м счётом — пустые.
Решили сейчас посадить образов-ся остаток на субконто «Сотрудники» ручной проводкой
И Всё — не цепляет!
Что делать? Перепроводить документы указав в нём этого субконто — не вариант — периоды закрыты уже.
Т.б., что это и в других местах возникнуть.
проводки в Операциях или в Документах?
как-раз при попытке введения Операции — она не стыкуется с тем, что образовано документом
там просто ситуация похоже такая, что при записи документа — бывают варианты, когда Субконто — нетипизировано.
Операция — же не даёт этого сделать
ну как — неужто я один такой у кого появились такие субконто?
не совершайте лишних Операций, все делайте через Документы.
Из ваших объяснений ничего не понятно.
Что вы делаете?
может это поможет
1, 2) имеются (на платформе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)):
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.15.4)
и
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6). на предыдущих редакциях — было аналогично)
3) Выгружаем из ЗиУП в БП, с режимом «Сводно по работникам организации» (Настройки параметров учёта -> Обмен данными.
Результат: В БП — получается документ «Отражение ЗП в регламентированном учёте» со строками у которых со счётом 70 — субконто не указано (это так реализуется режим «Сводно по работникам).
Вроде всё верно, НО — !!
Введите ручную операцию переноса остатка с пустого субконто, на Субконто заполненное (имеющееся в БП), т.е. мы вводим ручную операцию:
Дт.70, «Обобщённые Работники» — Кт.70, на соответствующую сумму.
Смотрим отчёт ОСВ по 70 счёту в разрезе субконто
:
Строка с ручной проводкой в отчёт попадает, а с проводками из документа «Отражение. » — не попадает.
Есть конечно вариант — пробежать по строкам этого дока, прощёлкать строки с 70 счётом вручную, причём уже не важно — можно просто выбрать тип субконто и оставить его пустым, или же выбрать значение субконто «Обобщённые Работники». После обоих результатов — проводки попадают в ОСВ (соответственно с пустым уже или «Обобщённые Работники» субконто).
Вот и вопрос почему проводки с пустым (и нетипизированным субконто) из документа изначально — не попадают а отчёты, если одновременно присутствуют проводки с пустым (но — и типизированным) субконто?
аналогично было замечено и на других конфигурациях на платформе 8.0.
Вобщем — это как-то завязано на 8-рке. Вот только — почему и как это решить если периоды закрыты и перепроводить доки — нельзя?
Источник
Исправление ошибки отсутствия субконто в проводках после редактирования плана счетов.
В свое время в платформе была ошибка — после добавления субконто к счету платформа не производила рестутуризацию существующих проводок и в результате к ним не добавлялась строка с пустым значением нового субконто.
Внешне результат данной ошибки был виден в оборотке по счету. В группировке по данному субконто появлялось две пустые строки. Если выбирать запросом в консоли одна строка была пустым значением данного типа субконто а вторая NULL.
История «лечится» перепроведением или перезаписью движений.
Приведенный ниже запрос позволяет выявить такие ошибки
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетДт КАК Счет ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Дебет ) КАК ВидДвижения ,
«Д» КАК ВидДвиженияБуквой
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Регистратор ,
Хозрасчетный.НомерСтроки ,
Хозрасчетный.СчетКт ,
Хозрасчетный.Сумма ,
Хозрасчетный.Организация ,
ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит ),
«К»
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
ВЫБОР
КОГДА ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ ( ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит )
ТОГДА «К»
ИНАЧЕ «Д»
КОНЕЦ КАК ВидДвиженияБуквой ,
ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения ,
ХозрасчетныйСубконто.Вид КАК ВидСубконто
ПОМЕСТИТЬ ДвиженияССубконто
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто
ПО Движения.Регистратор = ХозрасчетныйСубконто.Регистратор
И Движения.НомерСтроки = ХозрасчетныйСубконто.НомерСтроки
И Движения.ВидДвижения = ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения
;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Движения.Регистратор КАК Регистратор ,
Движения.НомерСтроки КАК НомерСтроки ,
Движения.Счет ,
Движения.ВидДвижения
ИЗ
Движения КАК Движения
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ПО Движения.Счет = ХозрасчетныйВидыСубконто. Ссылка
ГДЕ
НЕ ( Движения.Регистратор , Движения.НомерСтроки , Движения.ВидДвиженияБуквой , ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто ) В
(ВЫБРАТЬ
ДвиженияССубконто.Регистратор ,
ДвиженияССубконто.НомерСтроки ,
ДвиженияССубконто.ВидДвиженияБуквой ,
ДвиженияССубконто.ВидСубконто
ИЗ
ДвиженияССубконто КАК ДвиженияССубконто )
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Регистратор
ИТОГИ ПО
Регистратор ,
НомерСтроки
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
а этот кусок кода позволяет исправить ошибки в выявленных движениях
ВыборкаДокументов = РезЗапроса . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
ВремяНачалаОбработки = ТекущаяДата ();
КоличествоСтрок = ВыборкаДокументов . Количество ();
НомерСтроки = 0 ;
Пока ВыборкаДокументов . Следующий () Цикл
ТекущийМоментВремени = ТекущаяДата ();
НомерСтроки = НомерСтроки + 1 ;
КоличествоСтрокОставшихся = КоличествоСтрок — НомерСтроки ;
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии . Хозрасчетный . СоздатьНаборЗаписей ();
НаборЗаписей . Отбор . Регистратор . Установить ( ВыборкаДокументов . Регистратор );
НаборЗаписей . Прочитать ();
НаборЗаписей . ОбменДанными . Загрузка =Истина;
ВыборкаПоСтрокам = ВыборкаДокументов . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока ВыборкаПоСтрокам . Следующий () Цикл
Проводка = НаборЗаписей [ ВыборкаПоСтрокам . НомерСтроки — 1 ];
Выборка = ВыборкаПоСтрокам . Выбрать ( ОбходРезультатаЗапроса . ПоГруппировкам );
Пока Выборка . Следующий () Цикл
Если Выборка . ВидДвижения = ВидДвиженияБухгалтерии . Дебет Тогда
Счет = Проводка . СчетДт ;
Субконто = Проводка . СубконтоДт ;
Иначе
Счет = Проводка . СчетКт ;
Субконто = Проводка . СубконтоКт ;
КонецЕсли;
СоответсвиеТекущихСубконто =Новый Соответствие ;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
СоответсвиеТекущихСубконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , Субконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЦикла;
Для Каждого ВидСубконто ИЗ Счет . ВидыСубконто Цикл
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , ВидСубконто . ВидСубконто . ТипЗначения . ПривестиЗначение ());
Если СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]<>Неопределено Тогда
Субконто . Вставить ( ВидСубконто . ВидСубконто , СоответсвиеТекущихСубконто [ ВидСубконто . ВидСубконто ]);
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
НаборЗаписей . Записать ();
СреднееВремя =( ТекущаяДата ()- ВремяНачалаОбработки )/ НомерСтроки ;
Состояние ( Строка ( НомерСтроки )+ «/» + Строка ( КоличествоСтрок )+ » (« + Строка ( ТекущаяДата ()- ТекущийМоментВремени )+ «) « + Строка ( ТекущаяДата ()+ КоличествоСтрокОставшихся * СреднееВремя ));
ОбработкаПрерыванияПользователя ();
КонецЦикла;
Перед выполением на больших базах рекомендуется отключить итоги и запрет границы редактирования.
Дополнительно,для вашего удобства, выкладываю файл .sel для консоли запроса с обработкой, который содержить оба текста.
Источник
Номенкулатура не привязывается к субконто
Автор DimaZagaynov, 26 ноя 2010, 11:15
0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.
Цитата: DimaZagaynov от 26 ноя 2010, 13:42
Цитата: progmikon от 26 ноя 2010, 13:04
Дело в том, что не на каждом счете есть аналитика — номенклатура. Вот я и спрашиваю, где вы ее хотите увидеть?
И еще мы говорим о номенклатуре или о номенклатурных группах.? Это разные вещи.Меню «Продажи» — «Реализация товаров и услуг». Добавляю новый объект, выбираю продажа и комиссия, жму ОК. Далее в открывшемся окне на вкладке «Товары(0 поз.)» добавляю новый элемент. Выбираю из списка номенкулатуры нужный мне элемент. Однако после добавления поле Субконто пустое. Там и хочу увидеть, и потом это должно отобразиться в отчете по проводкам.
Понимаете, что от того, какой счет доходов вы поставите такое и субконто вы будете заполнять в поле Субконто (БУ). У вас счет доходов какой стоит? Выручка? Если да, то тогда субконто должен быть справочник «Номенклатурные группы». Чтобы вы оно заполнялось автоматически, нужно в справочнике номенклатуры заполнить поле «Номенклатурная группа». По этой номенклатуре также должны быть заполнены счета учета.
счет учета стоит либо выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД(90.01.1), либо прочие доходы и расходы(91.01)
Когда вы выбираете номенклатуру в табличной части:
1. Счета учета проставляются? или вы их руками ставите?
2. В выбираемой номенклатуре заполнено поле «Номенклатурная группа»?
Цитата: progmikon от 26 ноя 2010, 14:24
Когда вы выбираете номенклатуру в табличной части:
1. Счета учета проставляются? или вы их руками ставите?
2. В выбираемой номенклатуре заполнено поле «Номенклатурная группа»?
1.Проставляется
2.Заполнено
Тогда и субконто бу должно заполняться. У вас типовая конфигурация?
Получилось, Субконто выбирается! А нельзя сделать так чтобы при выборе номенкулатуры субконто автоматически выбиралось из справочника Прочие доходы и расходы
В типовой конфигурации, если мне не изменяет память, такой возможности нет.
Но сделать это вполне можно.
Сразу хочу сказать: данную работу должен делать программист, если изучение данного ремесла не входит в ваши планы — лучше вызовите специалиста.
Если вы хотите в этом разобраться и понять, то можем продолжить обсуждение.
И кроме того, хочу предупредить, что после внесения этих изменений обновление конфигурации «одним нажатием кнопки» уже не получится.
Теги:
- Форум 1С
-
►
Форум 1С — ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 -
►
Конфигурирование, программирование в 1С Предприятие 8 -
►
Номенкулатура не привязывается к субконто
Похожие темы (5)